区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算公开

发布时间:2018年02月14日 来源:

2018年东港区妇幼保健计划生育服务中心部门预算

2018年部门预算公开目录

第一部分  2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)单位主要职责

(二)机构设置情况

(三)单位预算构成

二、2018年部门预算情况说明

(一)单位基本情况

(二)收支预算情况

(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

(四)政府采购预算安排情况

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

三、名词解释

第二部分  2018年部门预算

G00:封面

G01:部门收支总体情况表按功能科目)

G02:部门收支总体情况表经济科目)

G03:部门收入总体情况表

G04:部门支出总体情况表

G05:部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

G06:财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

G07:财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

G08:一般公共预算支出情况表

G09:一般公共预算基本支出情况表

G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

G11:政府性基金预算支出情况表

G12:政府采购预算表


第一部分 2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)区妇幼保健计划生育服务中心主要职责:为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作;受区卫生和计划生育局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

、机构设置情况

包括内设科室21个。具体机构设置情况为:

1、办公室:医院综合管理、后勤保障、党建、群团等工作。

2、工会办公室:工会相关工作。

3、财务科(挂人事科牌子):财务、人事等相关工作。

4、病案室(挂计生办公室牌子):病案管理、计生、复印。

5、社保科:出生医学证明管理及办理、妇幼信息、重大公卫妇幼项目等。

6、产科病房(挂医务科牌子):临床、病房管理、医务科等相关工作。

7、妇产科门诊(包括专家门诊、妇科门诊、产科门诊等):门诊治疗、健康宣教等工作。

8、产房:助产工作。

9、护理部(包括听筛室):病房护理、产科接种、听筛新筛等工作。

10、手术室(挂院感办牌子):麻醉、手术护理、院感等工作。

11、药剂科(挂设备科牌子):药房、药库、设备采购管理等工作。

12、内儿科:内科、儿科诊疗。

13、儿保科(包括洗澡室):入园在园儿童查体、托幼机构教师查体、家政查体、婴幼儿查体、婴幼儿洗澡等工作。

14、检验科:临床检验、艾滋病初筛实验室。

15、彩超室:彩超、心电图等工作。

16、医保结算中心:收款室、医保报销等。

17、供应室:消毒等相关工作。

18婚检中心:婚检查体工作。

19、总务科:车辆、办公用品采购等工作

20、药具站:负责建立辖区内完善的药具管理和服务工作运行模式,做到有实施方案、有检查考核标准负责对辖区内避孕药具的管理、宣传、发放、服务工作进行指导检查和评估,做到考核有目标,有实施方案和量化评估指标负责避孕药具计划及各类业务报表的审核分析、统计汇总、上报工作,做到数字准确,关系平衡,定性定量分析指标明确负责辖区内药具的调拨、供应及仓储管理工作,各类帐、卡、表、册齐全,严格实行批号管理,在库药具先进先出,报损率控制在2‰以下,有满足现使用药具人员需要的药具周转库存量药具周转库存量,做到既能满足供应,又无积压浪费负责业务培训工作,全面提高各级药具管理人员的业务水平,每年对镇(街道)药管员培训一次,每两年对村级药管员培训一次,对调整更换的药管员应及时培训到位,做到培训计划系统,培训教材规范、新颖,考试记录完整负责避孕药具科普知识的宣传及推广新型避孕药具工作,做到宣传内容丰富,宣传设施及图册能满足需要,宣传效果明显,群众知晓率高负责避孕药具的质量监测工作,做到按照药具的质量检测标准进行检查,对不合格的药具严禁出、入库负责配合药监部门对辖区内药具零售网点进行检查,做到本地无国家免费提供的避孕药具进入市场销售负责避孕药具的知情选择工作,做到育龄妇女与药管人员“双知情”,育龄群众能充分自主选择避孕药具的种类负责对避孕药具的使用效果进行收集及信息反馈,做到记录真实,及时反馈负责辖区内城镇流动人口、下岗职工等特殊人群的药具供应工作,方便群众领取、购买药具

21、查体中心:做好出生缺陷一级预防工作,提高我区出生人口素质,消除和避免影响胎儿的各种危险因素,进一步降低出生缺陷发生率,建立孕前优生指导咨询评估机制在工作中要按照自愿、知情、保密的要求,确保群众合法权益。对评估有高孕育风险因素的人群,建立专门的高风险人群档案,给予跟踪服务开设咨询服务电话2950590,对有意愿生育的育龄夫妻不能及时到评估点进行评估筛查的,可通过电话进行交流,提供评估信息,做好咨询记录,备案存档,跟踪随访认真落实工作制度,明确责任。对个案情况进行集体讨论和风险评估,提高风险评估的准确性,并把评估结果两周内反馈到镇街道服务站,镇街道技术人员及时将告知书送达到服务对象镇街道负责做好目标人群的孕前优生指导和转诊等工作,并抓好跟踪随访服务。每位评估人员要加强理论学习、熟悉业务、掌握评估咨询技巧

 (三)、区妇幼保健计划生育服务中心预算构成

日照市东港区妇幼保健计划生育服务中心本级预算。

二、2018年部门预算情况说明

(一)单位基本情况

本单位在职在编机关工作人员0人,事业单位人员61人,退休人员34,离休人员0人

本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车1,其他用车(医疗用车)3辆

(二)收支预算情况

1、收支预算总体情况

2018年收入预算1999.40万元,其中,一般公共预算收入566.40万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理资金1433.00

收入预算上年减少134.02万元,主要原因医疗场所受限,业务开展一定程度上受到制约

2018年支出预算1999.40万元,其中,按功能科目分类,医疗卫生与计划生育支出1999.40万元,按经济科目分类,工资福利支出542.11万元,商品服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0.94万元,项目支出1456.35万元。

支出预算较上年减少95.43万元,主要原因随着单位人员减少,工资福利支出减少

2、一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算收入预算566.40万元,其中经费拨款565.55万元,行政事业性收入0万元,罚没收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.85万元

2018年一般公共预算支出预算566.40万元,按功能科目分类,其中,医疗卫生与计划生育支出566.40万元;按经济科目分类,工资福利支出542.11万元,商品服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0.94万元,项目支出23.35万元。

3、政府性基金收支情况

2018年政府性基金收入预算0万元,:安排支出预算0万元。

区妇幼保健计划生育服务中心2018年无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

2018年通过财政拨款安排的基本支出预算543.05万元。其中:

  1. 人员经费542.11万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资,其他工资福利支出
  2. 机关运行经费(公用经费)0万元。
  3. 对个人和家庭的补助0.94万元,主要用于遗嘱补助。

(四)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算支出872.46万元,较上年增加862.04万元。其中:政府采购货物预算834.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.3万元等。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2018年通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算0万元。其中:

1、因公出国经费0万元;

2、公务用车购置及运行维护费0万元,包括公务用车购置经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置及运行维护费包括用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆;

3、公务接待费0万元

2018年通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费无增减变化。

主要原因2018年我单位无三公经费一般公共预算财政拨款,三公经费开支全部由我单位自筹资金解决。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。


部分 2018年部门预算

G00:封面

2018年部门预算表


表G01:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表(按功能科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

566.40

医疗卫生与计划生育支出

1999.40

     经费拨款(补助)

565.55

 计划生育事务

1999.40

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0.00

  其他计划生育事务支出

1999.40

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

0.85

     罚没收入安排的拨款

0.00

二、财政专户管理资金

1433.00

三、政府性基金

0.00

四、其他收入

0.00

五、事业单位经营收入

0.00

本年收入合计

1999.40

本年支出合计

1999.40

六、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出(下拨)

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出(上解)

0.00

八、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年

0.00

九、结转结余

0.00

收入总计

1999.40

支出总计

1999.40

表G02:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表(按经济科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

566.40

一、基本支出

543.05

     经费拨款(补助)

565.55

    工资福利支出

542.11

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0.00

    商品和服务支出

0.00

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

0.85

对个人和家庭的补助支出

0.94

     罚没收入安排的拨款

0.00

二、项目支出

1456.35

二、财政专户管理资金

1433.00

    商品和服务支出

1416.95

三、政府性基金

0.00

    对个人和家庭的补助

8.60

四、其他收入

0.00

    债务利息支出

0.00

五、事业单位经营收入

0.00

    基本建设支出

0.00

    其他资本性支出

30.8

    对企业补助(基本建设)

0.00

    对企业补助

0.00

    对社会保障基金补助

0.00

    其他支出

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

本年收入合计

1999.40

本年支出合计

1999.40

六、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出(下拨)

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出(上解)

0.00

八、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年

0.00

九、结转结余

0.00

0.00

收入总计

1999.40

支出总计

1999.40


G03:部门收入总体情况表

表G03 :部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

纳入专户管理的事业性收费

政府性基金

结余结转资金

其他收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入安排的拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合  计

1999.40

566.40

565.55

0.00

0.85

0.00

1433.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

社保科

1999.40

566.40

565.55

0.00

0.85

0.00

1433.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

 日照市东港区妇幼保健计划生育服务中心

1999.40

566.40

565.55

0.00

0.85

0.00

1433.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


G04:部门支出总体情况表

G04:部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合  计

1999.40

542.11

0.94

1456.35

210

医疗卫生与计划生育支出

1999.40

542.11

0.94

1456.35

21007

 计划生育事务

1999.40

542.11

0.94

1456.35

2100799

  其他计划生育事务支出

1999.40

542.11

0.94

1456.35

G05:部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

表G05:部门支出总体情况表

部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

其他支出

合  计

1999.40

337.71

0.85

1620.50

30.8

9.54

210

医疗卫生与计划生育支出

1999.40

337.71

0.85

1620.50

30.8

9.54

21007

 计划生育事务

1999.40

337.71

0.85

1620.50

30.8

9.54

2100799

  其他计划生育事务支出

1999.40

337.71

0.85

1620.50

30.8

9.54


G06:财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

表G06:财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

566.40

医疗卫生与计划生育支出

566.40

     经费拨款(补助)

565.55

 计划生育事务

566.40

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0.00

  其他计划生育事务支出

566.40

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

0.85

     罚没收入安排的拨款

0.00

本年收入合计

566.40

本年支出合计

566.40

收入总计

566.40

支出总计

566.40

G07:财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

表G07:财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

566.40

一、基本支出

543.05

     经费拨款(补助)

565.55

    工资福利支出

542.11

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0.00

    商品和服务支出

0.00

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

0.85

    对个人和家庭的补助

0.94

     罚没收入安排的拨款

0.00

二、项目支出

23.35

    商品和服务支出

23.35

    对个人和家庭的补助

0.00

    债务利息支出

0.00

    基本建设支出

0.00

    其他资本性支出

0.00

    对企业补助(基本建设)

0.00

    对企业补助

0.00

    对社会保障基金补助

0.00

    其他支出

0.00

本年收入合计

566.40

本年支出合计

566.40

收入总计

566.40

支出总计

566.40

G08:一般公共预算支出情况表

表G08:一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合  计

566.40

566.40

542.11

0.94

23.35

210

医疗卫生与计划生育支出

566.40

566.40

542.11

0.94

23.35

07

 计划生育事务

566.40

566.40

542.11

0.94

23.35

99

  其他计划生育事务支出

566.40

566.40

542.11

0.94

23.35

114

   日照市东港区计划生育服务站

566.40

566.40

542.11

0.94

23.35

G09:一般公共预算基本支出情况表

表G09:一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合  计

543.05

301

 工资福利支出

542.11

30101

 基本工资

229.19

30102

 津贴补贴

299.65

30199

 其他工资福利支出

13.27

303

对个人和家庭的补助

0.94

30304

抚恤金

0.94

G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

区妇幼保健计划生育服务中心

0

0

0

0

0

0

备注:2018年区妇幼保健和计划生育服务中心无该项预算。

表G11:政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

区妇幼计划服务中心

0

0

0

0

0

0

0

备注:区妇幼保健计划生育服务中心2018年无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

G11:政府性基金预算支出情况表


G12:政府采购预算表

表G12:政府采购预算表

表G12:政府采购预算表

政府采购预算表

单位:万元

单位编码

预算单位名称

支出项目名称

项              目

规格要求

数量

计量单位

资     金     来     源

计划投入使用时间

联系人

电话

采购目录

采购目录名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

政府性基金

结余结转资金

其他收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他资金来源(含上级专款、往来款)

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入安排的拨款

合  计

872.46

0.00

0.00

0.00

0.00

397.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

475.36

114

区妇幼计生中心

872.46

0.00

0.00

0.00

0.00

397.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

475.36

物业管理费(项目支出)

C09

物业管理服务

1.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0633-2950581

公务用车运行维护费(项目支出)

C06

机动车保险服务

1.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0633-2950581

C0899

其他印刷服务

孕前优生宣传册

2.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0633-2950581

C0299

其他维修和保养服务

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0633-2950581

A030802

激光打印机

双面打印机403da

1.00

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.35

0633-2950581

A030802

激光打印机

hp1020

2.00

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.26

0633-2950581

A030105

台式计算机

扬天m6201c

3.00

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

0633-2950581

A0399

其他办公设备

财务软件升级

2.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0633-2950581

A160301

超声诊断仪器

飞利浦EPIO5

1.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190.00

0633-2950581

A161507

尿液化验设备

优利特500b

1.00

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

0633-2950581

专用材料费(项目支出)

A27

药品

4.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0633-2950581

A1799

其他医用器械及耗材

2.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

0633-2950581

A3009

环境污染防治设备零部件

污水处理系统

1.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0633-2950581

A040413

医疗车

2.0T

1.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.00

0633-2950581

A161505

血液学设备

血液分析仪

1.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0633-2950581

A170112

妇产科手术器械

电动吸引器

3.00

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

0633-2950581

合计

506.80

350.80

114

区妇幼计生中心

C09

物业管理服务

1.00

7.00

7.00

2220172

C0204

空调、电梯维修和保养服务

1.00

1.50

1.50

2220172

C06

机动车保险服务

3.00

1.50

1.50

2220172

A160107

监护仪器

1.00

5.00

5.00

2220172

A161908

吸引设备

1.00

1.00

1.00

2220172

A161908

吸引设备

1.00

0.10

0.10

2220172

A160107

监护仪器

3.00

3.00

3.00

2220172

A162102

输液设备及器具

1.00

0.50

0.50

2220172

A160107

监护仪器

2.00

2.00

2.00

2220172

A160107

监护仪器

1.00

0.40

0.40

2220172

A160107

监护仪器

1.00

5.00

5.00

2220172

A161908

吸引设备

1.00

0.20

0.20

2220172

A161599

其他临床检验设备

1.00

3.00

3.00

2220172

A161599

其他临床检验设备

1.00

6.00

6.00

2220172

B09

房屋修缮

1.00

10.00

10.00

2220172

A0603

空调机

4.00

1.00

1.00

2220172

A160107

监护仪器

1.00

5.00

5.00

2220172

A07010701

监控摄像机

50.00

4.20

4.20

2220172

A07010705

监控电视墙(拼接显示器)

2.00

0.80

0.80

2220172

A0105

柜类

4.00

0.30

0.30

2220172

A160107

监护仪器

1.00

0.40

0.40

2220172

C010101

基础软件开发服务

1.00

0.80

0.80

2220172

A1699

其他医疗设备

1.00

0.10

0.10

2220172

A161902

手术床

1.00

9.20

9.20

2220172

A0102

台、桌类

2.00

0.20

0.20

2220172

A1699

其他医疗设备

1.00

10.00

10.00

2220172

A160901

通用X线诊断设备

1.00

80.00

80.00

2220172

A1699

其他医疗设备

1.00

0.65

0.65

2220172

A030105

台式计算机

10.00

4.00

4.00

2220172

A030801

喷墨打印机

3.00

0.45

0.45

2220172

A030804

针式打印机

2.00

0.70

0.70

2220172

A030802

激光打印机

4.00

0.80

0.80

2220172

A0103

椅凳类

10.00

0.50

0.50

2220172

A040413

医疗车

1.00

15.00

15.00

2220172

A1699

其他医疗设备

2.00

0.20

0.20

2220172

A1699

其他医疗设备

1.00

4.00

4.00

2220172

A07010704

视频分割器

2.00

0.60

0.60

2220172

A07010703

数字硬盘录像机

2.00

2.70

2.70

2220172

A1799

其他医用器械及耗材

1.00

310.00

310.00

2220237

A0602

专用制冷、空调设备

2.00

4.00

4.00

2220172

C0899

其他印刷服务

2.00

5.00

5.00


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