东港区住建局2018年部门预算

发布时间:2018年02月14日 来源:东港区住建局

2018年日照市东港区住建局部门预算


2018年部门预算公开目录

第一部分  2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)单位主要职责

(二)机构设置情况

(三)单位预算构成

二、2018年部门预算情况说明

(一)单位基本情况

(二)收支预算情况

(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

(四)政府采购预算安排情况

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

三、名词解释

第二部分  2018年部门预算表

表G01:部门收支总体情况表(按功能科目)

表G02:部门收支总体情况表(按经济科目)

表G03:部门收入总体情况表

表G04:部门支出总体情况表

表G05:部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

表G06:财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

表G07:财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

表G08:一般公共预算支出情况表

表G09:一般公共预算基本支出情况表

表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

表G11:政府性基金预算支出情况表

表G12:政府采购预算表


 

第一部分 2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关建设工作的方针、政策和法律、法规、规章;拟定全区建设工作发展规划及政策并组织实施。

2、负责城市规划区及规划控制区以外的所辖乡镇规划建设管理工作。依法组织编制和审查报批全区城镇体系规划、沿路建设规划;负责全区小城镇、村庄规划的审查工作,并依法进行规划管理和监督检查;参与编制国土规划、区域规划和重大建设项目的选址;拟定村镇建设政策并指导实施;负责农村住房建设与危房改造工作;指导村镇人居环境的改善工作;指导推进全区城镇化工作;负责城镇维护建设资金的筹集、使用和监督管理,指导城镇综合开发、旧城改造等工作;负责全区风景名胜区的规划建设工作;负责管理建制镇、集镇规划区范围内地下水的开发利用和节约用水及有关配套工作;指导城乡环境综合整治、城市防洪排涝工作;负责规范村镇规划建设管理秩序;负责城乡建设相关行政执法工作;管理全区城建档案工作。

3、负责全区基本建设、重点工程项目报建和实施阶段的管理工作;参与大中型项目可行性研究等工程建设前期工作,会同有关部门研究编制年度重点工程项目计划;综合管理全区城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作。

4、负责全区建筑业和建筑市场、建筑装饰市场的管理工作;负责全区建筑安装施工、装饰装修、勘察设计、规划设计、市政公用、房地产、工程监理、工程咨询、工程招标代理等建设行业企业的审查、审批、上报及资质审定工作;负责监督管理全区建筑市场,规范市场各方主体行为;监督管理全区建筑工程质量及建筑施工安全工作,负责境外企业进入我区承包工程的管理工作,组织建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作;指导建设工程勘察设计、建筑施工招投标等活动;指导全区建设工程合同管理,参与合同纠纷仲裁;负责全区建筑行业劳保费用的统筹管理工作。

5、组织执行工程建设实施阶段的国家(省)标准、全国(省)统一定额和行业标准定额;负责全区工程建设标准造价管理工作;参与拟定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额、建设用地指标和工程建设标准造价的管理制度,并会同有关部门监督执行。

6、负责推进建设领域节能减排工作;会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施,参与组织实施建筑节能项目;拟定建设行业科技发展规划和政策措施。

7、负责全区房地产行业管理工作;负责城市规划区以外的房地产开发经营、房屋权属登记、房地产交易、房地产估价、房屋租赁、危房鉴定、房屋拆迁等工作。

8、指导推进全区住房制度改革工作。

9、开展住房和城乡规划建设方面的交流与合作。

10、承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

包括内设科室3个,所属二级事业单位10个。具体机构设置情况为:

1、办公室(挂行政服务科牌子):

负责编制全区住房和城乡规划建设发展战略、中长期规划和年度计划;协助局领导组织协调机关日常工作,负责文秘、档案、信息、调研、信访、提案、建议、督办、保密、政工、劳资、财务审计及会议组织等工作;负责局机关事务工作;负责有关政策的调研、拟定,组织起草建设行业地方性规章,综合管理建设行政执法、行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作;负责局机关及所属单位社会治安综合治理工作;负责局机关及所属单位知识分子和离退休人员工作;负责建设系统财务编制统计、机关财务和资产管理工作;指导建设系统的法制建设、法制宣传和教育工作;指导直属单位的财务管理,监督管理直属单位的国有资产;指导建设系统党群、精神文明建设、行业作风建设和计划生育工作;协助有关部门组织全区建设系统专业技术职务的推荐、评审、聘任等工作,会同有关部门组织建筑业专业技术人员执业资格考试的资格审核报批工作;负责局机关及所属事业单位机构编制工作;负责招商引资政策的宣传、解释工作,制定相应的配套政策规定;负责行政审批事项办理;负责招商引资项目的督促、调度、汇总、协调、上报等工作。

2、规划建设科:

拟定城镇建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、体改方案和有关政策及全区建制镇、集镇、村庄建设的有关政策,制定全区村镇建设的中长期发展规划、短期计划;负责组织、指导全区城镇体系规划、沿路建设规划、城镇村庄总体规划及详细规划的编制、报批、评审论证工作,并监督实施;会同有关部门审查报批有关专业规划,参与编制国土规划、区域规划和重大建设项目的选址;负责建制镇、集镇、村庄规划区、公路两侧200米范围内一书三证(建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证)的核发工作;指导管理全区勘察测绘、设计工作;按市区划管权限,管理全区城镇燃气、市政设施、园林绿化、城市防汛、城乡环境综合整治等工作;参与指导各类建设专业规划的编制和实施;组织村镇建设试点;指导推进城镇化工作;负责农村住房建设和危房改造工作;负责村镇建设统计、档案管理工作;负责全区风景名胜区规划建设工作;指导全区房地产开发经营、房屋权属登记、房地产交易、房地产估价、房屋租赁、危房鉴定、房屋拆迁、住房制度改革等工作;负责全区城乡建设监察管理工作;负责管理建制镇、集镇规划区范围内地下水的开发利用和节约用水及有关配套工作;负责管理全区基本建设、重点工程项目报建和实施阶段的工作。

3、建筑工程科:拟定全区建筑业发展的中长期规划、短期计划及促进建筑业发展的有关政策;负责工程项目报建、招投标、开工报告、安全、定额等管理工作,组织工程项目竣工验收,指导工程质量监督、检测工作;负责工程监理、建筑企业行业管理工作;负责全区建筑业和建筑市场、建筑装饰市场的管理及建设行业企业的审查、审批、上报及资质审定工作;负责推进建设领域节能减排工作;指导全区建设工程合同管理,参与合同纠纷仲裁;负责建筑业统计工作;负责全区建筑行业劳保费用的统筹管理工作;负责全区建筑、装饰装修企业的职工培训工作;指导全区工业与民用建筑的抗震设防工作。

4、所属二级单位:

东港区住房制度改革办公室

东港区建筑企业劳保费用行业管理站

东港区房屋征收与补偿管理办公室

东港区区环境卫生管理处

东港区城乡规划设计院

东港区燃气热力管理办公室

东港区房地产管理处

东港区城乡建设勘察测绘院

东港区建设工程质量监督站

东港区工程建设标准定额站

(三)单位预算构成

日照市东港区住房和城乡规划建设局预算包括机关预算。日照市东港区住房和城乡规划建设局是一级预算单位,无所属二级预算单位。

二、2018年部门预算情况说明

(一)单位基本情况

本单位在职在编人员机关工作人员14人,事业单位人员12人,退休人员7人。

本单位共有车辆3辆,其中,公务用车3辆。

(二)收支预算情况

1、收支预算总体情况

2018年收入预算436.86万元,其中,一般公共预算收入363.52万元,政府性基金收入73.34万元。

收入预算较上年减少300.32万元,主要原因是政府性基金收入中墙材基金已于2017年4月停止收取,此项收入不在列入预算。

2018年支出预算436.86万元,其中,按功能科目分类,城乡社区支出432.86万元,住房保障支出4万元;按经济科目分类,工资福利支出223.55万元,商品服务支出33.52万元,项目支出179.79万元。

支出预算较上年减少300.32万元,主要原因项目支出中墙材基金因停止收取,相应的支出也不在列入预算。

2、一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算收入预算363.52万元,其中经费拨款349.32万元,罚没收入5万元,国有资源(资产)有偿使用收入9.2万元。

2018年一般公共预算支出预算363.52万元,按功能科目分类,其中,城乡社区支出359.52万元,住房保障支出4万元;按经济科目分类,工资福利支出223.55万元,商品服务支出33.52万元,项目支出106.45万元。

3、政府性基金收支情况

2018年政府性基金收入预算73.34万元,为城市基础设施配套费;安排支出预算73.34万元。

(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

2018年通过财政拨款安排的基本支出预算257.07万元。其中:

1、人员经费223.55万元,主要用于基本工资93.97万元、津贴补贴129.58万元;

2、机关运行经费(公用经费)33.52万元,主要用于办公费5.6万元、印刷费0.95万元、邮电费3万元、差旅费3.7万元、会议费0.57万元、培训费0.57万元、公务接待费0.95万元、公务用车运行维护费8.4万元、其他交通费用9.78万元。

3、对个人和家庭的补助0万元。

(四)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算支出2.83万元,较上年减少4.97万元。其中:政府采购货物预算2.83万元。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2018年通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算11.35万元。其中:

1、因公出国经费0万元,与上年持平;

2、公务用车购置及运行维护费10.4万元,包括公务用车购置经费0万元、公务用车运行维护费10.4万元;与上年预算增加2万元,主要原因是区燃气热力管理办公室对全区燃气、供热监督管理用车费用。

公务用车购置及运行维护费包括用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆;

3、公务接待费0.95万元,较上年减少0.05万元,主要原因是人员调动造成的预算费用减少。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。


第二部分 2018年部门预算表

表G01:部门收支总体情况表(按功能科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

363.52

城乡社区支出

432.86

     经费拨款(补助)

349.32

 城乡社区管理事务

315.32

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0.00

  行政运行

257.07

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

9.20

  一般行政管理事务

48.25

     罚没收入安排的拨款

5.00

  其他城乡社区管理事务支出

10.00

二、财政专户管理资金

0.00

 城乡社区公共设施

10.00

三、政府性基金

73.34

  小城镇基础设施建设

10.00

四、其他收入

0.00

 城乡社区环境卫生

20.00

五、事业单位经营收入

0.00

  城乡社区环境卫生

20.00

 

 

 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

73.34

 

 

  其他城市基础设施配套费安排的支出

73.34

 

 

 其他城乡社区支出

14.20

 

 

  其他城乡社区支出

14.20

 

 

住房保障支出

4.00

 

 

 保障性安居工程支出

4.00

 

 

  农村危房改造

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

436.86

本年支出合计

436.86

六、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出(下拨)

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出(上解)

0.00

八、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

0.00

九、结转结余

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

436.86

支出总计

436.86

表G02:部门收支总体情况表(按经济科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

363.52

一、基本支出

257.07

     经费拨款(补助)

349.32

    工资福利支出

223.55

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0.00

    商品和服务支出

33.52

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

9.20

    对个人和家庭的补助支出

0.00

     罚没收入安排的拨款

5.00

二、项目支出

179.79

二、财政专户管理资金

0.00

    商品和服务支出

109.95

三、政府性基金

73.34

    对个人和家庭的补助

0.00

四、其他收入

0.00

    债务利息支出

0.00

五、事业单位经营收入

0.00

    基本建设支出

0.00

 

 

    其他资本性支出

0.00

 

 

    对企业补助(基本建设)

0.00

 

 

    对企业补助

0.00

 

 

    对社会保障基金补助

0.00

 

 

    其他支出

69.84

 

 

三、事业单位经营支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

436.86

本年支出合计

436.86

六、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出(下拨)

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出(上解)

0.00

八、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

0.00

九、结转结余

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

收入总计

436.86

支出总计

436.86

表G03:部门收入总体情况表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

纳入专户管理的事业性收费

政府性基金

结余结转资金

其他收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入安排的拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合  计

436.86

363.52

349.32

0.00

9.20

5.00

0.00

73.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

经建科

436.86

363.52

349.32

0.00

9.20

5.00

0.00

73.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

147

 日照市东港区住房和城乡规划建设局

436.86

363.52

349.32

0.00

9.20

5.00

0.00

73.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表G04:部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合  计

436.86

223.55

 

33.52

179.79

 

 

 

 

212

城乡社区支出

432.86

223.55

 

33.52

175.79

 

 

 

 

21201

 城乡社区管理事务

315.32

223.55

 

33.52

58.25

 

 

 

 

2120101

  行政运行

257.07

223.55

 

33.52

 

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

48.25

 

 

 

48.25

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

10.00

 

 

 

10.00

 

 

 

 

21203

 城乡社区公共设施

10.00

 

 

 

10.00

 

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

10.00

 

 

 

10.00

 

 

 

 

21205

 城乡社区环境卫生

20.00

 

 

 

20.00

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

20.00

 

 

 

20.00

 

 

 

 

21213

 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

73.34

 

 

 

73.34

 

 

 

 

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

73.34

 

 

 

73.34

 

 

 

 

21299

 其他城乡社区支出

14.20

 

 

 

14.20

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

14.20

 

 

 

14.20

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.00

 

 

 

4.00

 

 

 

 

22101

 保障性安居工程支出

4.00

 

 

 

4.00

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

4.00

 

 

 

4.00

 

 

 

 

表G05:部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

其他支出

 

合  计

436.86

223.55

143.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.84

212

城乡社区支出

432.86

223.55

139.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.84

21201

 城乡社区管理事务

315.32

223.55

91.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

257.07

223.55

33.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

48.25

 

48.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21203

 城乡社区公共设施

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21205

 城乡社区环境卫生

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21213

 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

73.34

 

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.84

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

73.34

 

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.84

21299

 其他城乡社区支出

14.20

 

14.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

14.20

 

14.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.00

 

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22101

 保障性安居工程支出

4.00

 

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

4.00

 

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表G06:财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

363.52

城乡社区支出

359.52

     经费拨款(补助)

349.32

 城乡社区管理事务

315.32

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0.00

  行政运行

257.07

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

9.20

  一般行政管理事务

48.25

     罚没收入安排的拨款

5.00

  其他城乡社区管理事务支出

10.00

 

 

 城乡社区公共设施

10.00

 

 

  小城镇基础设施建设

10.00

 

 

 城乡社区环境卫生

20.00

 

 

  城乡社区环境卫生

20.00

 

 

 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

 

 

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

 

 

 其他城乡社区支出

14.20

 

 

  其他城乡社区支出

14.20

 

 

住房保障支出

4.00

 

 

 保障性安居工程支出

4.00

 

 

  农村危房改造

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

363.52

本年支出合计

363.52

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

363.52

支出总计

363.52

表G07:财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

363.52

一、基本支出

257.07

     经费拨款(补助)

349.32

    工资福利支出

223.55

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0.00

    商品和服务支出

33.52

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

9.20

    对个人和家庭的补助

0.00

     罚没收入安排的拨款

5.00

二、项目支出

106.45

 

 

    商品和服务支出

106.45

 

 

    对个人和家庭的补助

0.00

 

 

    债务利息支出

0.00

 

 

    基本建设支出

0.00

 

 

    其他资本性支出

0.00

 

 

    对企业补助(基本建设)

0.00

 

 

    对企业补助

0.00

 

 

    对社会保障基金补助

0.00

 

 

    其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

363.52

本年支出合计

363.52

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

363.52

支出总计

363.52

表G08:一般公共预算支出情况表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

合  计

363.52

257.07

223.55

 

33.52

106.45

212

 

 

 

城乡社区支出

359.52

257.07

223.55

 

33.52

102.45

 

01

 

 

 城乡社区管理事务

315.32

257.07

223.55

 

33.52

58.25

 

 

01

 

  行政运行

257.07

257.07

223.55

 

33.52

 

 

 

 

147

   日照市东港区住房和城乡规划建设局

257.07

257.07

223.55

 

33.52

 

 

 

02

 

  一般行政管理事务

48.25

 

 

 

 

48.25

 

 

 

147

   日照市东港区住房和城乡规划建设局

48.25

 

 

 

 

48.25

 

 

99

 

  其他城乡社区管理事务支出

10.00

 

 

 

 

10.00

 

 

 

147

   日照市东港区住房和城乡规划建设局

10.00

 

 

 

 

10.00

 

03

 

 

 城乡社区公共设施

10.00

 

 

 

 

10.00

 

 

03

 

  小城镇基础设施建设

10.00

 

 

 

 

10.00

 

 

 

147

   日照市东港区住房和城乡规划建设局

10.00

 

 

 

 

10.00

 

05

 

 

 城乡社区环境卫生

20.00

 

 

 

 

20.00

 

 

01

 

  城乡社区环境卫生

20.00

 

 

 

 

20.00

 

 

 

147

   日照市东港区住房和城乡规划建设局

20.00

 

 

 

 

20.00

 

99

 

 

 其他城乡社区支出

14.20

 

 

 

 

14.20

 

 

99

 

  其他城乡社区支出

14.20

 

 

 

 

14.20

 

 

 

147

   日照市东港区住房和城乡规划建设局

14.20

 

 

 

 

14.20

221

 

 

 

住房保障支出

4.00

 

 

 

 

4.00

 

01

 

 

 保障性安居工程支出

4.00

 

 

 

 

4.00

 

 

05

 

  农村危房改造

4.00

 

 

 

 

4.00

 

 

 

147

   日照市东港区住房和城乡规划建设局

4.00

 

 

 

 

4.00

表G09:一般公共预算基本支出情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合  计

257.07

301

工资福利支出

223.55

30101

 基本工资

93.97

30102

 津贴补贴

129.58

302

商品和服务支出

33.52

30201

 办公费

5.60

30202

 印刷费

0.95

30207

 邮电费

3.00

30211

 差旅费

3.70

30215

 会议费

0.57

30216

 培训费

0.57

30217

 公务接待费

0.95

30231

 公务用车运行维护费

8.40

30239

 其他交通费用

9.78

表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

合  计

11.35

 

10.40

 

10.40

0.95

147

日照市东港区住房和城乡规划建设局

11.35

 

10.40

 

10.40

0.95

表G11:政府性基金预算支出情况表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

合  计

73.34

0.00

73.34

0.00

0.00

0.00

0.00

212

 

 

 

城乡社区支出

73.34

0.00

73.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

 

 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

73.34

0.00

73.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

99

 

  其他城市基础设施配套费安排的支出

73.34

0.00

73.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

147

   日照市东港区住房和城乡规划建设局

73.34

0.00

73.34

0.00

0.00

0.00

0.00

表G12:政府采购表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

预算单位名称

支出项目名称

项              目

规格要求

数量

计量单位

资     金     来     源

计划投入使用时间

联系人

电话

采购目录

采购目录名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

政府性基金

结余结转资金

其他收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他资金来源(含上级专款、往来款)

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入安排的拨款

 

合  计

 

 

 

 

 

 

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

147

日照市东港区住房和城乡规划建设局

 

 

 

 

 

 

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

办公费(基本支出)

A030105

台式计算机

 

 

 

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

3387306

 

 

公务用车运行维护费(基本支出)

C06

机动车保险服务

 

 

 

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

办公费(基本支出)

A030802

激光打印机

 

 

 

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 


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